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18/04/2020 - Retenção de Tributos Federais e ISS na Fonte

R$ 762.00 R$ 580.00

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18/04/2020 – Retenção de Tributos Federais e ISS na Fonte

R$ 762.00 R$ 580.00

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Descrição

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DATA: 18/04/2020
HORÁRIO: 09:00 às 18:00
CARGA HORÁRIA:
8 horas

OBJETIVO:

Capacitar os participantes a efetuarem corretamente as retenções na fonte pagadora, obedecendo as legislações tributárias de cada um. A capacitação abordará as retenções do imposto de renda destinadas às pessoas físicas e jurídicas, as retenções das contribuições federais (PIS, COFINS e CSLL), a retenção do Imposto sobre Serviços (ISS), bem como a retenção da contribuição previdenciária (INSS), no caso de cessão de mão-de-obra e empreitada.

PÚBLICO ALVO:

Profissionais da área fiscal, contábil, controllers, jurídica, auditoria, financeira, administrativa, de contratos, de convênios e demais interessados.


 

POLÍTICA DE DESCONTO:

  • Pagamento à vista: 5% de desconto.

(Pague seu curso parcelado em até 03x no boleto bancário ou em até 10x no cartão de crédito).

* O parcelamento está condicionado ao valor do curso.

 

Informações adicionais e Política de cancelamento:

– Para realização do curso é necessário que haja um quórum mínimo.
– Caso o quórum mínimo não seja alcançado, o Canal Aduaneiro reserva-se ao direito de alterar o início do curso ou mesmo cancelar a turma.
– Em caso de imprevisto com o docente, ele será substituído sem alteração do programa.
– A empresa contratante poderá efetuar seu cancelamento em até 48 horas antes da realização do curso, porém, será cobrada taxa administrativa correspondente a 50% do valor da Nota Fiscal. Depois deste prazo (24 horas de antecedência do início do curso), não haverá devolução do valor pago.

O CANAL ADUANEIRO NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTROS VALORES QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO DESPENDIDOS PELO PARTICIPANTE, SEJA A QUE TÍTULO FOREM, TAIS COMO PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM ETC., EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO CURSO.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Retenção de Imposto de Renda na Fonte

1.1. retenção de Imposto de Renda da Pessoa Física
1.1.1. o tributo na Constituição Federal
1.1.2. o tributo no Código Tributário Nacional
1.1.3. o tributo no Regulamento do Imposto de Renda
1.1.4. responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do IR na fonte
1.1.5. consequências pela falta de retenção ou recolhimento do IR na fonte
1.1.6. retenção do Imposto de Renda na prestação de serviço assalariado
1.1.7. retenção do Imposto de Renda na prestação de serviço autônomo
1.1.8. retenção do Imposto de Renda nas remunerações indiretas
1.1.9. retenção do Imposto de Renda nos resgates de previdência privada
1.1.10. retenção de Imposto de Renda em decorrência do recebimento de prêmios oriundos de avaliação de produtividade
1.1.11. retenção de Imposto de Renda nos lucros ou participações nos resultados da empresa
1.1.12. retenção de Imposto de Renda nos serviços de transporte de cargas e passageiros
1.1.13. Imposto de Renda recolhido no carnê-leão
1.1.14. RPCI

1.2. Retenção de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
1.2.1. rendimentos recebidos por Pessoa Jurídica
1.2.2. serviços sujeitos à retenção na fonte
1.2.3. serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de mão de obra prestados por Pessoa Jurídica
1.2.4. comissões e corretagens pagas a Pessoa Jurídica
1.2.5. serviços de publicidade e propaganda
1.2.6. serviços prestados por associados de cooperativas de trabalho
1.2.7. rendimentos de capital
1.2.8. outros rendimentos
1.2.9. atraso nos recolhimentos acréscimos legais
1.2.10. tratamento de retenções de empresas optantes pelo Simples Nacional

2. Retenções na fonte de INSS (3,5% e 11%)
2.1. aspectos gerais sobre recolhimentos efetuados por empresas em geral
2.2. empresas optantes pelo Simples Nacional
2.3. amparo constitucional da contribuição previdenciária
2.4. INSS retido do segurado empregado e do contribuinte individual
2.5. salário contribuição
2.6. sujeito passivo
2.7. base de cálculo e alíquota
2.8. momento da retenção
2.9. cálculo do INSS a recolher
2.10. responsável pelo recolhimento
2.11. forma de recolhimento
2.12. recolhimento a menor, a maior e indevido
2.13. recolhimento fora do prazo
2.14. obrigações acessórias referentes ao INSS
2.15. retenção na prestação de serviços mediante cessão ou empreitada
2.16. INSS na construção civil
2.17. tabela de serviços prestados mediante cessão ou empreitada sujeitos ou não à retenção de INSS

3. Retenção de Imposto Sobre Serviços – Lei Complementar nº 116/2003 e alterações
3.1. contribuinte do ISS
3.2. fato gerador do ISS
3.3. local de pagamento do ISS
3.4. alíquotas do ISS
3.5. ISS Próprio e de Retenção
3.6. responsável pelo pagamento
3.7. case de cálculo
3.8. prazo de pagamento
3.9. destaque – nota fiscal
3.10. lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003
3.11. alterações trazidas pela Lei Complementar 157/2016

4. Retenção das contribuições federais: CSLL, PIS e Cofins
4.1. responsável pelo desconto das contribuições
4.2. serviços sujeitos ou não ao desconto das contribuições
4.3. base de cálculo e percentual das contribuições
4.4. momento de ocorrência do desconto das contribuições
4.5. data da compensação das contribuições
4.6. prazo e local de recolhimento das contribuições
4.7. pagamento igual ou inferior a R$ 50,00
4.8. nota fiscal – destaque obrigatório
4.9. simples Nacional

 

  • Presencial:

As aulas acontecerão nas instalações do Canal Aduaneiro, localizado próximo próximo à Avenida Paulista. 

  • Telepresencial:

As aulas serão transmitidas AO VIVO pela Internet. Você só precisa de um computador ou tablet, com internet de banda larga (velocidade mínima de 1Mb). Você vê e ouve o professor pela nossa câmera, assiste os slides e anotações, faz perguntas e interage pelo bate-papo, tudo em tempo real. Veja aqui uma demonstração da transmissão de uma aula.

*Em ambas modalidades AS AULAS FICAM GRAVADAS e disponíveis ao aluno por 30 dias.

Marcos Moura

  • Bacharel em Ciências Contábeis pelo UNICEUB – Brasília-DF.
  • Contador, Professor/Facilitador do IPOG-GO, EDUCP-CE e Canal Investe/Aduaneiro – SP, Empreendedor, Consultor Contábil, Empresarial, Previdenciário e Tributário, Perito Contábil do TJ-DF.
  • Possui Especialização em Planejamento e Adm. de RH (UniDF), Especialização em Gestão Pública (Projeção-Brasília-DF), Especialização em Orçamento e Contabilidade Pública (Gama Filho-RJ), Especialização em Direito Tributário (IBET-SP), cursando Especialização em Inovação e Tecnologia em Educação (ENAP).
  • Mais de 20 anos de experiência na área tributária, tendo desenvolvido projetos em 9 países.

O que vem com o curso:

• Material de apoio digital;

• Certificado de conclusão;

• Plantão de dúvidas por 30 dias após o término do curso;

• A gravação do curso será disponibilizada após 5 dias úteis depois do curso ocorrer e ficará disponível durante 30 dias;

• Coffee Break.

1. Para agilizar sua inscrição preencha esse formulário com os seus dados.
(Neste formulário contém uma opção para você escolher a modalidade de sua preferência).

2. Faça o pagamento do curso pelo site. 

3. Entraremos em contato assim que formos notificados da realização do pagamento.

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